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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-06 09:14

您好!先做紅字沖減之前的暫估比如暫估100借:原材料-100 貸:應(yīng)收賬款-原材料暫估-100
然后做正確的。借:原材料 貸:應(yīng)收賬款

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您好!先做紅字沖減之前的暫估比如暫估100借:原材料-100 貸:應(yīng)收賬款-原材料暫估-100 然后做正確的。借:原材料 貸:應(yīng)收賬款
2016-12-06 09:14:13
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
您好, 借:以前年度損益調(diào)整- 貸:應(yīng)付賬款-
2024-05-08 15:19:30
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
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