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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-06-24 12:22

你好    可以的。  到時你可以用留抵的進(jìn)項(xiàng)稅來抵欠 欠款部分   

食其 追問

2021-06-24 12:30

稅務(wù)局又讓我修改申報(bào)表又讓我去做留抵抵欠,我就分不清我先做哪一步了,我先去修改申報(bào)表,按照剛才的思路做一部分未開票收入,然后留一部分留底稅在增值稅申報(bào)表上,再用申報(bào)表上剩下的留底稅去抵扣欠稅

meizi老師 解答

2021-06-24 12:41

 你好  先去修改申報(bào)表。 修改后       才會產(chǎn)生應(yīng)交的稅費(fèi)。   在去申請 留抵抵欠  稅務(wù)局允許后  在做抵減就行了。  

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相關(guān)問題討論
你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22
同學(xué)您好,您方便伴您的報(bào)表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好? ? 可以的。? 到時你可以用留抵的進(jìn)項(xiàng)稅來抵欠 欠款部分? ?
2021-06-24 12:22:50
你好 指的是既有留抵 又欠稅款 需要在電子稅務(wù)局申報(bào)的
2021-12-14 21:19:18
你好。 這個需要你們?nèi)ド暾? 留抵抵欠的; 然后報(bào)表里面 你 未交增值稅 貸方 和你 進(jìn)項(xiàng)稅借方結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應(yīng)交稅費(fèi)欄次的
2022-03-11 21:00:03
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