
增值稅期末未繳稅款-30000是負(fù)數(shù)第25欄增值稅報表,是怎么回事我不欠稅,用處理嗎
答: 同學(xué),你好 不欠稅、不用處理
老師,我在5.5號做了一個增值稅留抵抵欠稅,然后報表沒有自動跳,當(dāng)時忽略了(之前沒有做留抵的時候都是報表自動填的),這個月公司回款終于把所有欠稅交清,做賬的時候發(fā)現(xiàn)多交了幾百元的稅,后來才發(fā)現(xiàn)是留抵抵欠,報表31行的數(shù)據(jù)沒有自動跳,現(xiàn)在怎么改呢,沒有做過,而且14行的進項轉(zhuǎn)出4140.22是自動跳出來的嗎
答: 可以去稅務(wù)大廳該的哈 有時候是系統(tǒng)故障就會沒有跳出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,增值稅主表的第25行系統(tǒng)自帶出的期初欠稅信息不對,因為稅款已經(jīng)繳納,如何更改那個呢
答: 你好 你這個是要更正申報 啊,你要找到對應(yīng)的月份進行修改的


雪白的溪流 追問
2023-01-29 09:55
小鎖老師 解答
2023-01-29 09:56
雪白的溪流 追問
2023-01-29 10:09
小鎖老師 解答
2023-01-29 10:10
雪白的溪流 追問
2023-01-29 10:25
小鎖老師 解答
2023-01-29 10:26
雪白的溪流 追問
2023-01-29 10:28
小鎖老師 解答
2023-01-29 10:28