APP下載
盧燕
于2023-12-26 15:26 發(fā)布 ??373次瀏覽
王璐璐老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-12-26 15:32
可以去稅務(wù)大廳該的哈 有時(shí)候是系統(tǒng)故障就會(huì)沒(méi)有跳出來(lái)
盧燕 追問(wèn)
2023-12-26 15:33
現(xiàn)在可以改報(bào)表嗎,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)
王璐璐老師 解答
2023-12-26 15:34
如果過(guò)了報(bào)稅期是不可以自己改的哈
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅期末未繳稅款-30000是負(fù)數(shù)第25欄增值稅報(bào)表,是怎么回事我不欠稅,用處理嗎
答: 同學(xué),你好 不欠稅、不用處理
增值稅期末留抵需要賬務(wù)處理嗎 上月留抵抵抵減欠稅分錄
答: 你好,上月留抵抵抵減欠稅不用做分錄.
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅留抵抵欠稅,是帶有留抵的申報(bào)表去抵欠稅的嗎
答: 您好,是的,就是留底的那個(gè)去欠
請(qǐng)問(wèn)我要更改2019年1的增值稅報(bào)表,存在補(bǔ)繳稅,比如變更后報(bào)表應(yīng)繳5萬(wàn),以前申報(bào)時(shí)已繳3萬(wàn),欠2萬(wàn);在變更表一時(shí)是否填寫(xiě)已繳稅額3萬(wàn),欠稅2萬(wàn)
討論
你好,增值稅主報(bào)表顯示33行有欠稅,怎么才能調(diào)平?
老師,我在5.5號(hào)做了一個(gè)增值稅留抵抵欠稅,然后報(bào)表沒(méi)有自動(dòng)跳,當(dāng)時(shí)忽略了(之前沒(méi)有做留抵的時(shí)候都是報(bào)表自動(dòng)填的),這個(gè)月公司回款終于把所有欠稅交清,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多交了幾百元的稅,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)是留抵抵欠,報(bào)表31行的數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)跳,現(xiàn)在怎么改呢,沒(méi)有做過(guò),而且14行的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4140.22是自動(dòng)跳出來(lái)的嗎
我8月份增值稅欠稅100萬(wàn),附加稅欠稅10萬(wàn)。9月份增值稅留抵200萬(wàn),用留抵抵減增值稅欠稅后,這個(gè)附加稅欠稅怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅留抵沖欠,欠的附加稅怎么交?應(yīng)該以之前欠的增值稅為計(jì)算基數(shù),還是以沖欠后的增值稅為計(jì)算基數(shù)?
王璐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.92 解題: 8859 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
盧燕 追問(wèn)
2023-12-26 15:33
王璐璐老師 解答
2023-12-26 15:34