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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-24 15:25

一、需要做退稅申報(bào)手續(xù)。因?yàn)槟銈児境隹阡N售需要免稅。就是“免抵退”政策的“免”。
二、這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,同時(shí)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出處理。分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

Chenbellabella 追問

2021-06-24 15:36

進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證就是在增值稅發(fā)票平臺(tái)做抵扣勾選吧?

江老師 解答

2021-06-24 15:38

是的,需要在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)做發(fā)票的勾選。

Chenbellabella 追問

2021-06-24 15:40

謝謝老師

江老師 解答

2021-06-24 15:48

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣的情況,首先要做的是要明確發(fā)票進(jìn)項(xiàng)類型。出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有三種:增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和外貿(mào)發(fā)票。其中,外貿(mào)發(fā)票可以抵扣出口退稅;而增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票屬于無法抵扣出口退稅的情況,此時(shí)可以采取的辦法是申請(qǐng)出口退稅稅款賠償。 拓展知識(shí):出口退稅賠償是指依法向納稅人和其他出口企業(yè)對(duì)出口企業(yè)未能抵扣或享受出口退稅而發(fā)放的稅款賠償。出口退稅稅款賠償就是由上級(jí)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,直接向出口企業(yè)支付貨物出口在本國財(cái)政上耗費(fèi)的稅款賠償金。
2023-02-20 15:15:58
一、需要做退稅申報(bào)手續(xù)。因?yàn)槟銈児境隹阡N售需要免稅。就是“免抵退”政策的“免”。 二、這張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,同時(shí)當(dāng)月需要做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出處理。分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-24 15:25:59
你好,是在退稅勾選里面,如果你是商貿(mào)。 在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
2022-02-08 12:33:14
你選擇了退稅勾選之后,填寫28到30。 還有35欄
2020-05-08 09:57:06
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
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