出口的進(jìn)項票稅率是13%,出口退稅率是0%。 1. 是否需要做退稅申報的手續(xù)? 2. 這張進(jìn)項票的稅款部分要怎么處理?做退稅勾選還是抵扣勾選? 3. 賬務(wù)怎么處理?
Chenbellabella
于2021-06-24 15:18 發(fā)布 ??3558次瀏覽
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江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-06-24 15:25
一、需要做退稅申報手續(xù)。因為你們公司出口銷售需要免稅。就是“免抵退”政策的“免”。
二、這張進(jìn)項稅發(fā)票,需要做進(jìn)項稅認(rèn)證,認(rèn)證后做進(jìn)項稅抵扣,同時當(dāng)月需要做進(jìn)項額轉(zhuǎn)出處理。分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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出口退稅進(jìn)項發(fā)票不能抵扣的情況,首先要做的是要明確發(fā)票進(jìn)項類型。出口退稅進(jìn)項發(fā)票有三種:增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票和外貿(mào)發(fā)票。其中,外貿(mào)發(fā)票可以抵扣出口退稅;而增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票屬于無法抵扣出口退稅的情況,此時可以采取的辦法是申請出口退稅稅款賠償。
拓展知識:出口退稅賠償是指依法向納稅人和其他出口企業(yè)對出口企業(yè)未能抵扣或享受出口退稅而發(fā)放的稅款賠償。出口退稅稅款賠償就是由上級主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,直接向出口企業(yè)支付貨物出口在本國財政上耗費的稅款賠償金。
2023-02-20 15:15:58

一、需要做退稅申報手續(xù)。因為你們公司出口銷售需要免稅。就是“免抵退”政策的“免”。
二、這張進(jìn)項稅發(fā)票,需要做進(jìn)項稅認(rèn)證,認(rèn)證后做進(jìn)項稅抵扣,同時當(dāng)月需要做進(jìn)項額轉(zhuǎn)出處理。分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-06-24 15:25:59

你好,是在退稅勾選里面,如果你是商貿(mào)。
在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
2022-02-08 12:33:14

你選擇了退稅勾選之后,填寫28到30。
還有35欄
2020-05-08 09:57:06

年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項稅額合計+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項稅額合計-年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
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Chenbellabella 追問
2021-06-24 15:36
江老師 解答
2021-06-24 15:38
Chenbellabella 追問
2021-06-24 15:40
江老師 解答
2021-06-24 15:48