亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-24 17:04

看你5月發(fā)放的是哪個(gè)月工資,申報(bào)5月發(fā)放的工資

TXiang 追問

2021-06-24 17:29

也就是五月份發(fā)了哪個(gè)月工資就申報(bào)哪個(gè)月的對(duì)嗎?

TXiang 追問

2021-06-24 17:31

那六月份發(fā)放的工資是什么時(shí)候申報(bào)呢?

辜老師 解答

2021-06-24 17:46

6月工資,你是什么時(shí)候發(fā)放的

TXiang 追問

2021-06-24 17:52

6月15號(hào)發(fā)放的是5月份的工資

TXiang 追問

2021-06-24 17:52

5月15號(hào)發(fā)放的是4月份工資

TXiang 追問

2021-06-24 17:54

我能不能4月份工資這個(gè)月申報(bào)

辜老師 解答

2021-06-24 17:55

6月是申報(bào)4月份的工資

TXiang 追問

2021-06-24 17:58

上圖這個(gè)能不能申報(bào)我五月發(fā)放的4月份的工資

辜老師 解答

2021-06-24 17:58

你這個(gè)就是提前申報(bào)了

TXiang 追問

2021-06-24 17:58

老師我現(xiàn)在申報(bào)的是四月份工資對(duì)嗎?

辜老師 解答

2021-06-24 17:59

是的,6月申報(bào)的是5月發(fā)放的,4月份的工資

TXiang 追問

2021-06-24 18:08

那6月份發(fā)放的工資是7月份申報(bào)嗎?

辜老師 解答

2021-06-24 19:24

是的,是7月份申報(bào)的

TXiang 追問

2021-06-24 23:27

謝謝辜老師

TXiang 追問

2021-06-24 23:28

明天有問題還可以問你嗎?

TXiang 追問

2021-06-24 23:28

個(gè)稅怎么交

辜老師 解答

2021-06-25 07:49

個(gè)稅就是你當(dāng)時(shí)申報(bào)多少就繳納多少

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改申報(bào)表
2022-02-12 22:33:48
你好,只有工資也要做賬的,然后根據(jù)帳和報(bào)表去申報(bào)
2020-07-03 11:04:20
你好,可以的,
2020-03-20 10:37:47
23號(hào)結(jié)束,總局延長(zhǎng)了申報(bào)期
2020-03-14 07:29:10
你好,1月工資,2月發(fā)放,3月申報(bào)
2020-01-09 14:21:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...