客戶打款到廠方,我公司從廠方中抽取10%的服務(wù)費。 問
你好,誰開發(fā)票給客戶呢。 答
公司采購預(yù)付款打款給了個人,可以做借:預(yù)付賬款,貸: 問
您好,可以的,可以這樣做的 答
老師,你好,我想咨詢一個問題:我收到 市場監(jiān)督管理局 問
工商年報網(wǎng)址:https://www.gsxt.gov.cn 就是這個網(wǎng)址上查詢 答
老師好,我們公司是今年成立的,主要給自己的養(yǎng)殖基 問
半年消化不了 最起碼得四年才能消化 你這個發(fā)票能退回去 還有當(dāng)時是公戶支付的嗎? 答
綜合稅負(fù)率=(增+附+印+企)/不含稅銷售收入嗎 問
是的,就是那樣計算的 答

上個月有一筆借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金 和一筆借管理費用差旅費貸庫存現(xiàn)金 是并不合格的發(fā)票 已經(jīng)入賬,那現(xiàn)在是用紅字沖掉,還是做相反分錄?
答: 你好,做相反分錄就是了
請問 去年暫估借管理費用_辦公費 /差旅費/油費貸庫存現(xiàn)金 今年發(fā)票到了一些要怎么沖減
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整科目把未到發(fā)票的金額沖掉就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,報銷管理人員差旅費的分錄借:管理費用—差旅費貸:庫存現(xiàn)金對不對
答: 您好!對的。

