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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-25 11:15

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

余偉彬 追問(wèn)

2021-06-25 14:27

但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我4月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表上面的金額比現(xiàn)在開(kāi)票的金額要多一分錢(qián),是不是在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候可以手動(dòng)調(diào)整那一分錢(qián)呢

郭老師 解答

2021-06-25 14:29

你好,你看一下你能修改嗎?能修改的話(huà)可以,如果修改不了的話(huà),可以忽略,多交了一分錢(qián)可以做營(yíng)業(yè)外支出里面。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-06-25 11:15:25
可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的。
2018-10-16 14:18:26
你好? 開(kāi)具發(fā)票附在之前收入憑證后面 下個(gè)月負(fù)數(shù)申報(bào)未開(kāi)票收入?
2021-06-25 10:11:49
應(yīng)收賬款 6051 其他業(yè)務(wù)收入   一、本科目核算企業(yè)根據(jù)收入準(zhǔn)則確認(rèn)的除主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入,包括出租固定資產(chǎn)、出租無(wú)形資產(chǎn)、出租包裝物和商品、銷(xiāo)售材料或債務(wù)重組等實(shí)現(xiàn)的收入。   二、本科目應(yīng)當(dāng)按照其他業(yè)務(wù)收入種類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算。   三、企業(yè)確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入,借記"銀行存款"、"應(yīng)收賬款"等科目,貸記本科目、"應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)"等科目。
2021-10-22 20:20:29
這種情況 屬于關(guān)聯(lián)方交易 稅務(wù)局會(huì)按照市場(chǎng)價(jià)核定租金 然后征收增值稅 應(yīng)該相互開(kāi)票 按照正常交易處理
2020-01-07 11:46:50
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精選問(wèn)題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收 問(wèn)

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問(wèn)

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問(wèn)題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問(wèn)

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶(hù)2萬(wàn)4 問(wèn)

    問(wèn)題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬(wàn)。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬(wàn) 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬(wàn)差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書(shū) 問(wèn)

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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