
老師:5月份開具了一張發(fā)票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 6月 對方公司因發(fā)票金額的原因要求作廢這張發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)沖紅,沖紅這個分錄怎么做???
答: 你好借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)
你好老師,我去年12月有2張發(fā)票未作廢,當(dāng)時按正常業(yè)務(wù)確認(rèn)收入了,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),(未達(dá)起征點的應(yīng)交稅費)應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,翻過年1月開負(fù)數(shù)發(fā)票把這2筆沖銷,怎么做分錄,謝謝
答: 你好 開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入 收入分錄 不變,金額負(fù)數(shù) 營業(yè)外收入不沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:5月份開具了一張發(fā)票。專票,做賬借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 6月 對方公司因發(fā)票金額的原因要求作廢這張發(fā)票,發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)沖紅,這個分錄這樣做對嗎?
答: 你好,分錄是正確的,可以。

