老師晚上好,視頻課程第五節(jié)(3)也就是課本第52頁,手工 問
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請問2020年8月資本化期間閑置資金收益為什么要用 問
800和6007都是專門借款哈 答
@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問
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2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問
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老師我問下,補的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報 問
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 答

一般納稅人,給甲方開具了3%的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理如何做?
答: 你們開具了發(fā)票,就確認(rèn)收入,計提稅費
一般納稅人若銷售產(chǎn)品時,把增值稅專用發(fā)票開錯了,那怎么處理這張開錯的增值稅專用發(fā)票呢
答: 你好,當(dāng)月作廢,以后月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票(費用類專票)當(dāng)月需要入賬計入費用, 但是增值稅當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,如何賬務(wù)處理?
答: 您好!計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅)

