
5月份稅局開票錯誤(當月已經(jīng)繳納增值稅),11月份開了紅字發(fā)票后重新開具發(fā)票,請問重新開的發(fā)票繳納的增值稅的會計處理是借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款,紅沖的發(fā)票后期稅局退回的增值稅是:借:其他應收款-稅款,貸:應交稅費-應交增值稅嗎?
答: 你好,是的
在一月收到重新開具的藍字發(fā)票!但是沒收到紅字發(fā)票!能不能拿自己申請的紅字發(fā)票信息表做賬?借:應付賬款-應付暫估款-A項目 紅字 應交稅金-應交增值稅-進項稅 紅字 貸:其他應付款 -X個人 收到藍字發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本-A項目-材料 應交稅費 應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款--X個人?
答: 你好,就先拿紅字信息表做紅字沖減
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問跨年紅沖發(fā)票,直接做借:應收帳款(紅字)貸:工程結(jié)算(紅字)應交稅費-應交增值稅還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應收帳款 應交稅費-應交增值稅
答: 你好;? 你這個之前分錄怎么掛的; 是什么業(yè)務內(nèi)容 ;??

