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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-04 08:52

您好
借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員

春上樹下 追問

2021-07-05 05:31

老師,公司里的老會計(jì)說業(yè)務(wù)員拿報銷單來報賬,出納要寫收款收據(jù),表明收到了業(yè)務(wù)員的報銷單,是這樣嗎?

春上樹下 追問

2021-07-05 05:31

一定要這樣寫嗎?

bamboo老師 解答

2021-07-05 06:39

正規(guī)的應(yīng)該這樣
但是現(xiàn)在很多單位 都沒這樣執(zhí)行

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您好 借:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員
2021-07-04 08:52:55
出務(wù)員填寫報銷單——本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字——會計(jì)復(fù)核——經(jīng)理審核(如果金額太大,需要總經(jīng)理或董事長審批)——出納制單——會計(jì)復(fù)核后付款
2018-11-15 19:36:42
您好 如果單位財務(wù)制度允許 可以的
2019-10-19 11:34:37
如果你思路比較清楚,可以一起處理 如果實(shí)在擔(dān)心分不清,你可以一個人的報銷項(xiàng)目做一筆分錄
2016-03-24 18:31:12
員工報銷費(fèi)用,肯定前期有員工借支,員工報銷時,沖員工前期借支,對于費(fèi)用多,出納付報銷與借支的差額給報銷人;如果報銷的金額少,員工將差額的借款還回出納處,將前期借支沖平
2017-07-25 13:02:12
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