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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-05 15:39

您好
借:管理費用 280 
貸:銀行存款280 
抵扣時:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借方藍(lán)字
借:管理費用  借方紅字

李s135 追問

2021-07-05 15:43

如果沒有抵扣,后面那個分錄等到有抵扣時再做嗎

bamboo老師 解答

2021-07-05 15:44

是的 沒有抵扣,后面那個分錄等到有抵扣時再做

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相關(guān)問題討論
你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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