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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-07-06 08:39

六月暫估,借管理費(fèi)用貸銀行存款
七月收到發(fā)票把掌故紅蟲(chóng)按發(fā)票入帳

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 08:39

但有收據(jù)

玲老師 解答

2021-07-06 08:40

就是上面的處理有疑問(wèn)嗎
收據(jù)入賬可以后面補(bǔ)回發(fā)票。

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 08:41

在管理費(fèi)二級(jí)科目里暫估還是在摘要里填暫估

玲老師 解答

2021-07-06 08:42

二級(jí)科目是物業(yè)費(fèi)   
摘要里填暫估物業(yè)費(fèi)可以 

微信用戶 追問(wèn)

2021-07-06 08:43

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2021-07-06 09:00

不客不客氣祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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六月暫估,借管理費(fèi)用貸銀行存款 七月收到發(fā)票把掌故紅蟲(chóng)按發(fā)票入帳
2021-07-06 08:39:12
你好 借管理費(fèi)用 -物業(yè)費(fèi)用 衛(wèi)生費(fèi)等貸銀行存款 后面要找物業(yè)給我開(kāi)發(fā)票不然沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除這個(gè)費(fèi)用
2019-09-10 16:53:50
你好 預(yù)繳的 你做 借銀行存款貸預(yù)收賬款 9月的做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣來(lái)做
2019-09-10 16:09:44
一、 借:銀行存款60000 貸:預(yù)收賬款60000 二、借:預(yù)收賬款30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-11-22 13:35:13
你好 你們是收物業(yè)費(fèi)還是支付物業(yè)費(fèi)
2019-08-01 15:14:16
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