
C幫國外客戶A在國內購買一套模具,模具放在國內供應商B那里生產產品給C,C加工后出貨給A。產品都有額外的合同。但是這套模具的費用,B開增值稅發(fā)票給了C,C找A收回成本。問題是,B給的增值稅發(fā)票,C可以抵扣嗎C找A收回成本需要含稅嗎
答: 你好,同學。 B可以抵扣,你這發(fā)票走向是C直接銷售給了A。 C找A收回成本含稅的
做內帳的。想問下我司部份供應商都是90天一結的,都要付款了才開增值稅發(fā)票?這樣,我應如何做帳好嗎?而且供應商在開17%的發(fā)票給我司時,我司只按10%的貨款算給供應商。謝謝!
答: 你好!什么叫做按10%的貨款算給供應商? 不是他開多少發(fā)票給你你付多少錢給他嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)在供應商那賒購商品,長途運輸回來,運費及損耗自己承擔。然后銷售時,大量批發(fā)給本地公司。供應商直接給該公司開增值稅發(fā)票,企業(yè)少量零星銷售產品給個人。這種情況有涉稅風險嗎?有哪些涉稅風險
答: 同學你好 這個能代開出來發(fā)票嗎


大蛀牙… 追問
2016-12-09 13:41
大蛀牙… 追問
2016-12-09 13:48
吳月柳 解答
2016-12-09 13:36
吳月柳 解答
2016-12-09 13:39
吳月柳 解答
2016-12-09 13:42
吳月柳 解答
2016-12-09 13:49