
2016.2月份購買兩臺(tái)車 收入成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 10月份又給開了個(gè)代理費(fèi)用(購車的時(shí)候都已經(jīng)付過了 )沖減應(yīng)付賬款好像不對(duì)啊 我資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款已經(jīng)沒有余額了
答: 你好,那你當(dāng)時(shí)代理費(fèi)你是以什么方式支付的
資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,導(dǎo)致應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),最終導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 你好 按這個(gè)來填寫
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:你好!我想問下一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,想減少20萬的利潤,應(yīng)該怎么做賬,不涉及工程成本,不涉及應(yīng)付賬款,不涉及管理費(fèi)用
答: 你好,同學(xué)。 那你就 利潤減少20,同時(shí)應(yīng)收賬款減少20 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收賬款
我在2017年底,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,應(yīng)該怎么做呢?
其他應(yīng)付款未付在資產(chǎn)負(fù)債表表中用正數(shù)還是負(fù)數(shù)表示?工資未付掛賬在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么填寫?
暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 同時(shí)增加對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)有影響嗎,還需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎


自知 追問
2016-12-09 14:44
鄒老師 解答
2016-12-09 14:27
鄒老師 解答
2016-12-09 14:41
鄒老師 解答
2016-12-09 14:49