
老師,請問我直接弄借管理費用開辦費,貸其他應付款,資產(chǎn)負債表不平怎么辦,是新開的公司,第一筆分錄刻章費用,目前沒有收入和任何費用
答: 再做分錄 借:本年利潤 貸:管理費用-開辦費
,這兩個季度都是零申報,因不零申報填資產(chǎn)負債表,就庫存現(xiàn)金期末數(shù)填了200元,其他應付款期末余788.16元,利潤表管理費用本年累計900元其余都為零,企業(yè)沒有發(fā)生業(yè)務
答: 你好,但是你帳也要湊這個數(shù)才是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!有個客戶的公司給5個人買社保,但沒有每月都發(fā)工資,以前的人做帳,發(fā)工資時沒有計提個人部分的社保費。交社保時:借管理費用-社保費 其他應付款 5位 貸:銀行存款 導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里的其他應付款是負數(shù),請問該怎么處理
答: 你好,那就補計提一下就行了,借:應付職工薪酬 貸:其他應付款

