
老師你好:我公司每季度免稅30萬,我開票15萬,在做賬時(shí)要提供成本票嗎?如果有些原因提供不了成本票,需不需要交稅?如果需要交多少錢?
答: 你好這個(gè)是查賬么,還是核定,所得稅是不是查賬,是不是小規(guī)模?
免稅銷售額(218845.8)=季度收入(503845.8)-季度成本(285000) 還是免稅銷售額(84772.76)=季度收入(503845.8)-季度成本(285000)-本年利潤(134073.04)
答: 免稅銷售額指的是能夠免稅的銷售品種的銷售額,銷售是多少就填多少,不用減什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑業(yè)企業(yè),前幾個(gè)季度的成本轉(zhuǎn)多了,導(dǎo)致第四季度成本很多,前期又交所得稅交多了,導(dǎo)致第四季度報(bào)表算出來明年匯算清繳要退稅,為避免稅務(wù)局查,我們不想退稅,怎樣做賬務(wù)處理呢
答: 你這個(gè)到時(shí)候匯算清繳這個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)就可以 納稅調(diào)整表,扣除下面其他納稅調(diào)增,
老師您好!我們第二季度有100萬收入,但是成本發(fā)票要到第三季度才能收到,我們想要把成本先做進(jìn)去,避免第二季度只有收入沒成本而多交稅,請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理呢?謝謝!
本季度未開票收入怎么做賬,本季度開票收入又怎么記賬,10萬以內(nèi)應(yīng)交增值稅免稅的最后轉(zhuǎn)入什么科目中去了
?上個(gè)季度暫估了成本??這個(gè)月并沒有收到發(fā)票??以后也不會(huì)有發(fā)票了??那我要怎么做帳呢??還用交稅嗎??怎么交呢

