
老師,麻煩幫我看看,留底稅額是不是這樣做,如果留抵時不用做會計分錄,那,下次繳納需要稅費時,怎么做分錄,留抵的怎么在分錄里提現(xiàn)出來
答: 你好,留底的稅額一直放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)下次抵扣時 銷項-進(jìn)項后的余額計提,
公司之前只報稅有留底稅額,現(xiàn)在開始做賬,留底稅額的會計分錄怎么做呀
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)期有留底稅額怎么做分錄?
答: 你好,留抵稅額是不需要專門做分錄的


趙紅梅13392680 追問
2021-07-11 17:04
趙紅梅13392680 追問
2021-07-11 17:05
趙紅梅13392680 追問
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汪晨老師 解答
2021-07-11 17:57
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趙紅梅13392680 追問
2021-07-11 21:30
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2021-07-11 22:02