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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-07-11 13:49

你好,留底的稅額一直放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)下次抵扣時 銷項-進(jìn)項后的余額計提,

趙紅梅13392680 追問

2021-07-11 17:04

留抵時需要做會計分錄嗎?,下次抵扣時,銷項-進(jìn)項的余額,怎么計提,有完整的會計分錄嗎?

趙紅梅13392680 追問

2021-07-11 17:05

我這個表做的正確嗎?

趙紅梅13392680 追問

2021-07-11 17:44

老師下班了嗎?

汪晨老師 解答

2021-07-11 17:57

你好,你做的是正確的。

趙紅梅13392680 追問

2021-07-11 18:12

每月都有留抵呢?抵扣不完,怎么做會計分錄呢?

汪晨老師 解答

2021-07-11 19:16

不需要做,直接放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)科目里

趙紅梅13392680 追問

2021-07-11 19:45

也不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

汪晨老師 解答

2021-07-11 19:45

你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。

趙紅梅13392680 追問

2021-07-11 21:30

到時需要交增值稅時,就做分錄:借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅          對嗎?

汪晨老師 解答

2021-07-11 22:02

你好,是的,理解正確的。

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你好,留底的稅額一直放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)下次抵扣時 銷項-進(jìn)項后的余額計提,
2021-07-11 13:49:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-07-12 09:19:25
單位都不一樣。有的放在應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一
2018-08-18 21:02:26
你好,留抵稅額是不需要專門做分錄的
2018-07-02 11:01:43
同學(xué)你好,不需要做分錄的;
2022-04-08 15:27:30
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