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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-12 11:47

你好,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,必須這么做。

筱曉 追問

2021-07-12 11:51

老師  為什么不能    
借:管理費用-福利費  
  貸:銀行存款
直接支付呢

郭老師 解答

2021-07-12 11:54

應(yīng)付職工薪酬的核算內(nèi)容就是工資福利費,你的工資通過了應(yīng)付職工薪酬,福利費也一定要通過這個科目。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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