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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-12 15:37

你好    你們2季度只有代開(kāi)的紅字發(fā)票 。沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-12 16:43

增值稅可以正常申報(bào)就是附加稅的申報(bào)表,當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納附加稅,現(xiàn)在申報(bào)的增值稅是負(fù)數(shù),所以附加稅不能通過(guò)[撇嘴]

meizi老師 解答

2021-07-12 16:46

 你好   你增值稅負(fù)數(shù)了。 那你附加稅就是0報(bào)哈  

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你好 你們2季度只有代開(kāi)的紅字發(fā)票 。沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎
2021-07-12 15:37:25
同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
2021-01-19 19:08:26
你好;? 你再開(kāi)紅字發(fā)票? ?用你的? ?1季度正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)金額后的余額來(lái)報(bào)稅??
2023-01-10 12:21:30
您好,如果當(dāng)季正數(shù)大于紅字的話,抵減后申報(bào),如果當(dāng)季紅數(shù)大于正數(shù)的話,需要到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)了。
2018-10-14 14:15:29
您好!你就在收入那一行減去負(fù)數(shù)的金額就可以了。
2017-06-24 09:37:21
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