
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),但是當(dāng)季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,現(xiàn)在對(duì)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,沒(méi)有繳納附加稅,申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
答: 你好 你們2季度只有代開(kāi)的紅字發(fā)票 。沒(méi)有開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎
小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,開(kāi)具發(fā)票:3253062.51;開(kāi)具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報(bào)增值稅?
答: 同學(xué)你好 按照正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報(bào)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人開(kāi)具紅字發(fā)票如何報(bào)稅?
答: 您好,如果當(dāng)季正數(shù)大于紅字的話,抵減后申報(bào),如果當(dāng)季紅數(shù)大于正數(shù)的話,需要到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)了。


11876948484884 追問(wèn)
2021-07-12 16:43
meizi老師 解答
2021-07-12 16:46