我方公司支付給對方,備注貨款金額為13萬,但是對方公司給我方開出146160的發(fā)票,后續(xù)會再支付16160,對方開具的專用發(fā)票為電子元件*芯片,請問這種分錄要怎么做?
FF
于2021-07-12 16:06 發(fā)布 ??684次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-07-12 16:12
同學(xué)你好
計入庫存商品就可以了
借庫存商品
借進項
貸銀行存款
貸應(yīng)付賬款
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同學(xué)你好
計入庫存商品就可以了
借庫存商品
借進項
貸銀行存款
貸應(yīng)付賬款
2021-07-12 16:12:06

借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
確認收入,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2022-03-24 11:34:52

你好,學(xué)員,開發(fā)票
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款
沒開發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款-暫估
2022-03-05 13:33:02

您好,可以計入發(fā)出商品科目。
2020-07-31 08:14:54

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2016-06-12 16:05:48
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FF 追問
2021-07-12 16:13
樸老師 解答
2021-07-12 16:21