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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-13 22:36

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

。 追問

2021-07-13 23:16

免稅金額還要做營業(yè)外收入啊

bamboo老師 解答

2021-07-13 23:17

免稅金額還要做營業(yè)外收入 是的
確認(rèn)收入的時(shí)候要價(jià)稅分離

。 追問

2021-07-14 14:26

增值稅申報(bào)表填寫不含稅金額,自動(dòng)生成免稅額是按3%計(jì)算的

bamboo老師 解答

2021-07-14 15:16

是的 這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的

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相關(guān)問題討論
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-07-13 22:36:22
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入
2020-04-25 18:01:55
你好!計(jì)提的稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-04-25 17:58:59
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2019-01-03 09:22:19
首先,你需要明確的是,增值稅免征并不意味著沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān),而是稅務(wù)部門不再對你的銷售額進(jìn)行增值稅的征收。在會(huì)計(jì)分錄上,你應(yīng)該這樣做:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”或者“其他業(yè)務(wù)收入”,這樣可以體現(xiàn)出你的銷售收入已經(jīng)包含了增值稅的部分。
2023-07-24 11:35:53
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