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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-18 09:31

對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應交稅費-增值稅”科目,同時,將相應的銷售收入記入“主營業(yè)務收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。

時尚的蛋撻 追問

2023-07-18 09:31

那如果我在本季度沒有銷售收入,只有紅沖發(fā)票,我應該怎么處理呢?

青檸 解答

2023-07-18 09:31

如果你在本季度沒有銷售收入,只有紅沖發(fā)票,那么你需要將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應交稅費-增值稅”科目,同時,將相應的銷售收入記入“主營業(yè)務收入”科目。然后,你需要在“主營業(yè)務收入”科目中,將紅沖發(fā)票的銷售收入沖回。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅和銷售收入都沖回。

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那如果我在本季度沒有銷售收入,只有紅沖發(fā)票,我應該怎么處理呢?
2023-07-18 09:31:22
借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。
2021-04-05 11:03:49
您好,申報時,如果是自開發(fā)票沖紅的,把沖紅銷售額填寫到自開發(fā)票欄,金額是負數(shù)即可,代開發(fā)票正常填寫。稅款可以申請退稅處理?;蛘叩猪斠院笃陂g應交的增值稅。
2019-01-07 20:40:50
那之前沒計提,直接補報,賬務不平,補報之前要有另一個會計分錄嗎
2019-02-14 16:05:00
您好,開票這個季度,沖紅分錄,借;應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。再結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖處理,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:勞務成本等科目,負數(shù)。
2019-01-10 23:09:03
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