小規(guī)模納稅人,季度申報。如上季度已做免增值稅的會計分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務處理?
時尚的蛋撻
于2023-07-18 09:23 發(fā)布 ??783次瀏覽
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青檸
職稱: 會計實務
2023-07-18 09:31
對于這種情況,你需要將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅金額記入“應交稅費-增值稅”科目,同時,將相應的銷售收入記入“主營業(yè)務收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發(fā)票的增值稅沖回。
相關問題討論

那如果我在本季度沒有銷售收入,只有紅沖發(fā)票,我應該怎么處理呢?
2023-07-18 09:31:22

借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。
2021-04-05 11:03:49

您好,申報時,如果是自開發(fā)票沖紅的,把沖紅銷售額填寫到自開發(fā)票欄,金額是負數(shù)即可,代開發(fā)票正常填寫。稅款可以申請退稅處理?;蛘叩猪斠院笃陂g應交的增值稅。
2019-01-07 20:40:50

那之前沒計提,直接補報,賬務不平,補報之前要有另一個會計分錄嗎
2019-02-14 16:05:00

您好,開票這個季度,沖紅分錄,借;應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。再結轉成本紅沖處理,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:勞務成本等科目,負數(shù)。
2019-01-10 23:09:03
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2023-07-18 09:31
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2023-07-18 09:31