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NaNa
于2016-12-12 20:52 發(fā)布 ??795次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-12-12 21:57
還有個問題,公司里購買辦公用品,招待,裝修費用都是從個人卡上支出的,然后公司再打給個人,這樣那些費用發(fā)票要怎么做呢,對公賬戶都沒有提現,做報銷嗎?然后公司錢打給個人
王雁鳴老師 解答
2016-12-12 21:21
您好,拿到vpdn的發(fā)票,如果沒有付款的話,就掛帳其他應付款,或者應付賬款。
2016-12-12 22:02
您好,是的,做報銷,然后公司再把錢打給個人。
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拿到vpdn的發(fā)票,我要怎么做賬,掛帳其他應付款嗎?但是銀行賬里沒有這筆付款
答: 您好,拿到vpdn的發(fā)票,如果沒有付款的話,就掛帳其他應付款,或者應付賬款。
公司銀行賬上長期掛老總的其他應付款-資金合法退還,以及往來,請問這樣是否合理?是否存在風險?需要怎么處理?
答: 不合理的啊,如果真實合理存在可以,否則不應經常掛的,是不是實收資本沒有啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司其他應付款掛賬1500多萬好幾年,銀行賬上沒錢,怎么辦?
答: 你好,只能是繼續(xù)掛在賬上了
9月份的時候有一筆賬,應該是銀行扣款的,我寫成 其他應付款了,這個月我要是改過來的話,銀行賬就是負的了,怎么辦
討論
老師,我是做內賬的,老板8月份之前的帳都是以前自己做的,現在由我來接手,經過查詢發(fā)現,他做的所有費用都是作為其他應付款-老板,但我發(fā)現我們其他應付是18萬,但其實所有費用統計是25萬,就是說這差額應該是通過其他銀行賬號付的錢,現在而且有一筆收入和投資款也是存到其他銀行里面的,但現在賬面銀行存款和實際的其他銀行里面存款不一致,相差了10多萬,我能不能直接用這個差額去沖其他應付款-老板?
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發(fā)的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
公司銀行賬上收到法人匯入的錢 ,是借:銀行存款,貸:其他應付款嗎
請問老師,賬上掛了很多法人的其他應付款,現在要付給他,銀行轉賬寫什么款比較好?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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王雁鳴老師 解答
2016-12-12 21:21
王雁鳴老師 解答
2016-12-12 22:02