
老師你好,我們企業(yè)在2019年開(kāi)票時(shí)開(kāi)重了一張發(fā)票,在2020年1月份才發(fā)現(xiàn)紅沖,這樣的情況企業(yè)所得稅可以調(diào)減收入嗎?
答: 如果沖紅沒(méi)有重開(kāi) 那么可以調(diào)減收入
您好。就是我去年開(kāi)的發(fā)票。今年紅沖了之后。企業(yè)所得稅應(yīng)該的收入應(yīng)該是0還是我這邊紅沖的負(fù)數(shù)
答: 同學(xué)你好 你是原分錄負(fù)數(shù)紅沖嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司21年開(kāi)了100萬(wàn)的票,交了2萬(wàn)的企業(yè)所得稅,今年這筆100萬(wàn)的業(yè)務(wù)有問(wèn)題不做了,發(fā)票紅沖處理,交的企業(yè)所得稅會(huì)退嗎
答: 你好 影響今年的利潤(rùn) 抵扣今年的利潤(rùn) 負(fù)數(shù)收入做到這個(gè)月 因?yàn)槟愕脑鲋刀惤衲晟陥?bào) 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個(gè)月
跨年紅沖發(fā)票如何做賬務(wù)處理,此單位已無(wú)應(yīng)收賬款,在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖有區(qū)別么?報(bào)稅時(shí)需要注意什么事項(xiàng)。
小規(guī)模,第一季度扣繳企業(yè)所得稅2000,第二季度沖紅了發(fā)票,所以企業(yè)所得稅是-1500,怎么做賬
企業(yè)免征增值稅和企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理.增值稅先提,后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅先計(jì)提,后紅字沖回,對(duì)不對(duì)
老師,我們公司2021年收的普票,對(duì)方公司在2022年做了紅沖,我們2021年已經(jīng)入了成本,發(fā)票紅沖后我們需要補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎?

