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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-05-11 20:20

你好,跨年紅沖發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸:銀行存款
在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖,這個是沒有區(qū)別的
需要按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的實(shí)際 收入金額申報 

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你好,跨年紅沖發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 在企業(yè)所得稅匯算前后處理紅沖,這個是沒有區(qū)別的 需要按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的實(shí)際 收入金額申報?
2021-05-11 20:20:35
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當(dāng)期的費(fèi)用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-07 13:43:11
如果沖紅沒有重開 那么可以調(diào)減收入
2020-04-10 11:19:07
同學(xué)你好 你是原分錄負(fù)數(shù)紅沖嗎
2021-07-16 14:41:53
你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負(fù)數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
2022-12-05 21:12:10
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