
2022年收到的保險費專用發(fā)票,在2023年紅沖了,也不再重新開具。第一:費用類發(fā)票紅沖,應如何做賬務處理?第二:企業(yè)所得稅應如何處理,應如何申報企業(yè)所得稅?
答: 你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉出。
我們公司21年開了100萬的票,交了2萬的企業(yè)所得稅,今年這筆100萬的業(yè)務有問題不做了,發(fā)票紅沖處理,交的企業(yè)所得稅會退嗎
答: 你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我們企業(yè)在2019年開票時開重了一張發(fā)票,在2020年1月份才發(fā)現(xiàn)紅沖,這樣的情況企業(yè)所得稅可以調減收入嗎?
答: 如果沖紅沒有重開 那么可以調減收入


玲老師 解答
2023-10-07 13:43
半夏半暖半流年 追問
2023-10-07 13:45
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2023-10-07 14:08
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2023-10-07 14:50
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2023-10-07 14:52
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