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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-07 13:43

你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉出。

玲老師 解答

2023-10-07 13:43

所得稅也是啊,按照你具體費用填寫到報表上,然后出報表,根據(jù)你的收入成本金額填寫收的稅申報表。

半夏半暖半流年 追問

2023-10-07 13:45

紅字發(fā)票沖減當期的費用?不需要通過以前年度損益調整這個科目是吧?有國家文件解釋嗎?

玲老師 解答

2023-10-07 14:08

你好 不用的  因為今年才發(fā)生的業(yè)務 收到紅字發(fā)票  

半夏半暖半流年 追問

2023-10-07 14:50

老師,今年的業(yè)務?我問的是跨年的業(yè)務,是入管理費用保險費的發(fā)票紅沖,保險退保,不重新開具發(fā)票?

玲老師 解答

2023-10-07 14:52

因為咱們紅字發(fā)票不是今年收到的嗎?所以就充當期的費用。

玲老師 解答

2023-10-07 14:52

看業(yè)務發(fā)生的時間就是取得紅字發(fā)票的時間。

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相關問題討論
你好,收到紅字發(fā)票時,做紅沖當期的費用的分錄就可以了,然后在增值稅的表2做進項稅額轉出。
2023-10-07 13:43:11
你好 影響今年的利潤 抵扣今年的利潤 負數(shù)收入做到這個月 因為你的增值稅今年申報 增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個月
2022-12-05 21:12:10
你好 你說的保險費怎么扣是什么情況。 需要說下具體業(yè)務
2020-03-31 10:20:11
如果沖紅沒有重開 那么可以調減收入
2020-04-10 11:19:07
你好,之前做計提繳納,現(xiàn)在不用計提所得稅就是了
2019-03-21 16:00:39
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