老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,本月有進(jìn)項(xiàng),有銷項(xiàng),想用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵本月銷項(xiàng),如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的?
老師 年末 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額 22萬 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額11萬 銷項(xiàng)稅貸方余額 25萬 這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)分錄 怎么做
答: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí),下月的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 下月不會(huì)賬務(wù)處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務(wù)處理可以是: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”這個(gè)科目,產(chǎn)生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅跟銷項(xiàng)稅年末有余額我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄我要怎么寫
年末,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
月末,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,需要什么會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要什么分錄

