
老師您好,所得稅年報中,業(yè)務招待費的扣除標準?
答: 業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
業(yè)務招待費發(fā)生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報申報表的業(yè)務招待費如何填列
答: 你好 業(yè)務招待費賬載金額=10422元,稅收金額=1166424.09*千分之5,納稅調增=10422—1166424.09*千分之5
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
所得稅年報,我公司業(yè)務招待費1050,調增420元,請問調增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
答: 你好,同學。調增之后,計算出應納稅所得額之后,是按照應納稅所得額乘以稅率計算企業(yè)所得稅的。

