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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-14 10:26

老師,當(dāng)時14年的分錄上,我看已經(jīng)是
借:固定資產(chǎn)
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
    貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在是那筆稅局不讓抵,16年6月份做的處理,讓我們補交了這筆稅款,借:原材料等合適嗎

Chang19 追問

2016-12-14 10:30

不是那個意思 ,我的意思,已經(jīng)借過資產(chǎn)了,再借一次不是重復(fù)了嗎

鄒老師 解答

2016-12-14 10:12

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅   營業(yè)外支出   貸;銀行存款
附加稅需要補交的

鄒老師 解答

2016-12-14 10:27

你好,把原材料換成固定資產(chǎn)就是了
我只是原材料等,因為無法一一列舉是什么科目

鄒老師 解答

2016-12-14 10:31

你好,因為進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,所以固定資產(chǎn)的成本會增加

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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款 附加稅需要補交的
2016-12-14 10:12:47
你好,附表一填寫你的銷項稅額, 附表二填寫進(jìn)項在35欄里面填寫, 剩下的自動留底在主表體現(xiàn)。
2021-12-01 08:30:22
按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了
2019-08-08 10:23:41
你好,是需要的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計算附加稅的
2020-03-31 10:03:34
你好,三月份做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你應(yīng)該用三月份之前的發(fā)票抵扣,不是用四月份的發(fā)票抵扣。
2020-11-09 19:36:30
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