建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

老師,發(fā)票確認(rèn)收入,未確認(rèn)收入的發(fā)票的增值稅怎么寫分錄?
答: 這個(gè)開具發(fā)票就是需要確認(rèn)收入,不存在說開具發(fā)票不確認(rèn)收入。
老師,麻煩問下,我們使用新租賃準(zhǔn)則,12月我們預(yù)收了明年一季度的房租收入,那么12月我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,增值稅怎么申報(bào)呢。例如我們收到10萬,然后5萬開票,剩余5萬不開發(fā)票。增值稅是針對(duì)5萬納稅還是全額。分錄我咋寫
答: 那你這個(gè)時(shí)候增值稅你是按照10萬來進(jìn)行申報(bào)的,5萬作為開票收入,未開票收入來處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問我們出租房子一次性收到一年的租金,想分月確認(rèn)收入,應(yīng)該怎么做?(7月份收到第一年的租金60萬,預(yù)計(jì)8月份開發(fā)票給客戶,7月份收到錢就要計(jì)入收入上增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?8月份開出發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做)
答: 你好 租賃時(shí)間是幾月份的 1月份開始嗎

