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隨遇而安
于2019-09-02 21:39 發(fā)布 ??1263次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-09-02 21:51
你好,有個科目計入,應交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額
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老師,發(fā)票確認收入,未確認收入的發(fā)票的增值稅怎么寫分錄?
答: 這個開具發(fā)票就是需要確認收入,不存在說開具發(fā)票不確認收入。
老師,請教分批確認收入,未確認收入的發(fā)票的增值稅怎么寫分錄,謝謝!
答: 你好,有個科目計入,應交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅已交,但未確認收入的分錄怎么做嗎?
答: 你好, 借應收賬款,貸應交稅費--應次增值稅(銷項稅額),
學費做預收,分期確認收入,開票的發(fā)票是要一次性確認收入,那增值稅是如何申報,是分期確認收入+開票收入嗎
討論
增值稅發(fā)票已開但收入未確認的會計分錄怎么做
老師,我們單位找專業(yè)貼現(xiàn)公司貼現(xiàn),當月收益如何確認收入,增值稅如何做分錄
確認收入的同時是不是就一定交增值稅??如果確認了收入不開發(fā)票呢??分錄怎么寫??是不是報稅的時候做無票收入?
老師請教,先開票后施工,分批確認收入,沒有確認收入部分的增值稅已交,那這分錄怎么寫呀?比喻開票100萬,增值稅29126.21,其中(10萬含稅)確認收入97087.38,借 應收賬款97087.38+29126.21貸 主營業(yè)務收入97087.38 應交稅費—增值稅29126.21老師是這樣的嗎?再次確認
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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