
老師上次申報銷項稅300,重開發(fā)票之后銷項稅325請問這個申報如何報,就一個收入,總收入沒變,請問銷項稅額這次申報該如何處理
答: 您好,如果收入沒變,銷項稅變了,那就是稅率變了,如果原來那個不能填寫負數(shù)的話,那就在新開票的稅率銷售額申報欄降低銷售額,湊成交稅的銷售額即可。
請問,未開票收入和已開發(fā)票收入。怎么核算銷項稅額呢?
答: 你好,未開票與已開具發(fā)票收入是一樣確認銷項稅額的 銷項稅額=不含稅收入金額 *銷項稅率
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年同一筆收入在銷售時做了無票收入,后來開發(fā)票時又做了銷項稅,2022年還能處理嗎?可以的話該怎么做
答: 你好,申報增值稅時在無票收入中等額調(diào)減,在開票收入中正常申報

