老師,請問稽查局發(fā)現(xiàn)19年幾張出費(fèi)用的發(fā)票是虛假的,現(xiàn)在要求我們調(diào)賬,應(yīng)該怎樣做分錄
?? ??
于2021-07-27 15:55 發(fā)布 ??1805次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2021-07-27 15:56
你好 那你們調(diào)賬的話是要把之前的成本費(fèi)用紅沖了。 調(diào)賬 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金嗎
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?你好? 那你們調(diào)賬的話是要把之前的成本費(fèi)用紅沖了。? 調(diào)賬 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金嗎??
2021-07-27 15:56:33

你好,直接計(jì)入費(fèi)用就可以了,如果做了分錄直接把發(fā)票附在對應(yīng)的分錄后面就行
2020-08-20 17:15:34

您好,就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,有差額的,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2019-01-28 15:27:15

不用賬務(wù)處理,就是只影響企業(yè)所得稅,要不就是直接沖銷普通發(fā)票入賬的數(shù)據(jù)。
可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按無票的費(fèi)用,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2019-12-26 10:13:03

同學(xué)你好,如果是安裝在辦公室
借,管理費(fèi)用一辦公費(fèi)
貸,銀行存款;
2022-03-22 10:36:57
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?? ?? 追問
2021-07-27 15:59
?? ?? 追問
2021-07-27 16:01
meizi老師 解答
2021-07-27 16:02
?? ?? 追問
2021-07-28 07:29
?? ?? 追問
2021-07-28 07:33
meizi老師 解答
2021-07-28 09:00