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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 17:34

你好
借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整

秋米 追問(wèn)

2020-04-29 17:36

那需要再做一筆
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2500
貸:以前年度損益調(diào)整2500
嗎?

鄒老師 解答

2020-04-29 17:37

你好,如果影響了去年的所得稅,就需要做這個(gè)分錄的

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你好 借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2020-04-29 17:34:58
您好,就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對(duì)紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,有差額的,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2019-01-28 15:27:15
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就可以了,如果做了分錄直接把發(fā)票附在對(duì)應(yīng)的分錄后面就行
2020-08-20 17:15:34
你好,是什么費(fèi)用
2017-04-01 14:15:55
具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?19年是否做預(yù)提的分錄呢?
2020-01-15 15:40:38
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