
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調(diào)整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現(xiàn)在出報表的時候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
計提營業(yè)稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 或 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 。有一家已經(jīng)做賬做成借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 有沒有問題?
答: 小準則用稅金及附加 大準則用管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅歸到營業(yè)稅金及附加后,屬于主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面的金額嗎
答: 你好,屬于


鄒老師 解答
2016-12-15 16:30
鄒老師 解答
2016-12-15 16:35