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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-16 11:16

那分錄我應該怎么寫?

宋生老師 解答

2016-12-16 10:54

您好!不是的。劃走的是公司跟個人的總和。

宋生老師 解答

2016-12-16 11:22

您好!1.分配工資

  借:××費用(管理/銷售等)

  貸:應付職工薪酬——工資

  2.計提社保(企業(yè)部分)

  借:××費用(管理/銷售等)

  貸:應付職工薪酬——社保

  3.次月發(fā)放工資時

  借:應付職工薪酬——工資

  貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)

  4.上交杜保

  借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)


  貸:銀行存款

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相關問題討論
您好!不是的。劃走的是公司跟個人的總和。
2016-12-16 10:54:58
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
借 銀行存款, 借: 管理費用 -其他(紅字)
2016-05-11 16:23:42
你好,你們是認繳制的話就做實收資本,沒有的話掛在其他應付款
2017-01-06 11:03:23
你好!可以的
2016-10-24 20:30:03
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