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送心意

來來老師

職稱中級會計(jì)師

2021-07-30 15:37

你好 理論上需要找大廳去開紅票
可以問下您們大廳是否可以

追問

2021-07-30 15:41

自己開的也要去大廳開嗎?

來來老師 解答

2021-07-30 15:44

這個(gè)因?yàn)橐话闵壱话慵{稅人 
如果開票盤做了重新發(fā)行,您盤中是一般是查不到之前的發(fā)票了
這時(shí)候就得找稅局大廳開紅票了

追問

2021-07-30 15:49

我公司沒換開票盤,還能查,選項(xiàng)里面也有1%的選項(xiàng)。就不曉得能不能開,開了有什么影響沒?

來來老師 解答

2021-07-30 15:52

不是換 是重新發(fā)行
因?yàn)橐话慵{稅人是月報(bào) 
小規(guī)模多數(shù)是季報(bào)
需要重新發(fā)行該表抄報(bào)稅和清卡反寫的時(shí)間限制
發(fā)票可以查到嗎?這個(gè)情況和我們這 不同(我坐標(biāo)河北)
您白盤問下95113或是黑盤4006112366或是稅局大廳 這樣保險(xiǎn)一些(UKey也一般是前面兩家負(fù)責(zé))
另外專票對方認(rèn)證了 需要對方申請紅字發(fā)票申請單

追問

2021-07-30 15:59

甲方說沒有認(rèn)證。請問下再哪里可以查認(rèn)證沒?

追問

2021-07-30 16:01

還能查到這要紅沖的發(fā)票

來來老師 解答

2021-07-30 16:11

這個(gè)您查不到他人沒認(rèn)證 
只有申請紅字發(fā)票申請單的時(shí)候選擇銷售方申請 要是沒法通過就有可能是對方認(rèn)證了

來來老師 解答

2021-07-30 16:12

就可以查到話,這個(gè)情況和我們這 不同 
這個(gè)不好意思 我之前的操作不適合您啦
您白盤問下95113或是黑盤4006112366或是稅局大廳 這樣保險(xiǎn)一些(UKey也一般是前面兩家負(fù)責(zé))

追問

2021-07-30 17:05

好的,謝謝

來來老師 解答

2021-07-30 17:16

客氣 了 祝您工作順利

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您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時(shí)是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
可以的 但是最好是開具增值稅普通發(fā)票
2015-12-25 15:07:58
可以,只要是真實(shí)的交易。
2015-12-25 09:11:29
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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