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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-17 11:55

意思是從別人那買進(jìn)項(xiàng)票吧?

花香凈 追問

2016-12-17 14:56

可是年底了買不上了,還有沒有其他辦法,我記得有一次培訓(xùn),老師說他們公司有100萬的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)少,交稅太多,然后就想了個(gè)辦法將50萬收入延遲確認(rèn)了。這個(gè)是怎么操作呢?可以這樣?

花香凈 追問

2016-12-17 18:00

那就是只有虛開進(jìn)項(xiàng)票這一種方法吧?

鄒老師 解答

2016-12-17 09:59

你好,有的企業(yè)會(huì)采取虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

鄒老師 解答

2016-12-17 12:03

你好,是的

鄒老師 解答

2016-12-17 14:57

你好,開具了發(fā)票是必須確認(rèn)收入的

鄒老師 解答

2016-12-17 20:11

這個(gè)是主要控制稅負(fù)率的方法
或者把開具的發(fā)票作廢一部分

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
交納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在借方表示進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)要繳納增值稅
2019-12-11 21:29:30
你好 那么次月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)該如何處理?銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)勻稅費(fèi)——應(yīng)進(jìn)(進(jìn)) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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