
老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?如果我按照借:庫存商品紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估紅字我的庫存商品就會為負(fù)數(shù),有沒什么辦法?
答: 同學(xué)你好 先紅沖再入庫 一會兒的負(fù)數(shù)沒事
老師我想請問下,以前會計生產(chǎn)企業(yè)也是暫估了庫存商品,分錄做的是:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估 現(xiàn)在我成品沒有庫存,那么我現(xiàn)在要紅沖以前的暫估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料紅字 貸:應(yīng)付賬款--暫估嗎?還是有什么別的辦法?
答: 你好,現(xiàn)在發(fā)票到了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問企業(yè)中途建賬,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,庫存商品,固定資產(chǎn)怎樣做分錄?
答: 你好;? 你只有這些數(shù)據(jù)嗎; 你應(yīng)交稅費; 實收資本 ;這些都沒有數(shù)據(jù)的話; 你先錄入累計發(fā)生金額和期末數(shù)據(jù); 看是否試算平衡?


︶人生如流水 追問
2021-08-04 15:54
樸老師 解答
2021-08-04 16:04