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送心意

艾昵老師

職稱初級會計師

2021-08-04 22:54

同學你好,加計遞減有留抵的不用做賬

桃夭 追問

2021-08-05 04:25

那等用的時候咋做賬

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相關問題討論
同學你好,加計遞減有留抵的不用做賬
2021-08-04 22:54:23
借銷項稅額31307.53 貸進項稅額25732.7,轉出未交增值稅31307.53-25732.7, 借轉出未交增值稅 31307.53-25732.7 貸未交增值稅,31307.53-25732.7
2020-04-08 11:14:43
你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 進項大于銷項怎么結轉會計分錄?-會計學堂 http://nz1l.cn/news-zhichang/detail_74315.html
2022-01-13 11:39:27
借應交稅費,應交增值稅銷項8133.03 應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅31356.4-8133.03 貸,應交稅費,應交增值稅進項31356.3
2019-12-02 19:15:27
您好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 您這里只要做到第一步1)這里就可以
2019-04-10 13:51:25
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