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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-05 17:53

你好  你們領用和 實際用料怎么不一樣 。 你們領用單都有列清楚具體 材料明細的   

微信用戶 追問

2021-08-05 18:01

領的多   有剩余的

meizi老師 解答

2021-08-05 18:02

 你好     那你就 做入庫單處理。  去紅沖你之前領用分錄就行   

微信用戶 追問

2021-08-05 18:03

有退回的  有轉(zhuǎn)下班的

meizi老師 解答

2021-08-05 18:04

你好轉(zhuǎn)下班的話。 那你們 單子要 做處理的。 不然你原來的領用單 的成本做的分錄金額大了  

微信用戶 追問

2021-08-05 18:04

按實際生產(chǎn)用的數(shù)量做分錄嗎

微信用戶 追問

2021-08-05 18:05

轉(zhuǎn)下班   怎么處理

meizi老師 解答

2021-08-05 18:05

 你好肯定了。這個 才是你真實的生產(chǎn)成本 或者制造費用金額    

微信用戶 追問

2021-08-05 18:08

上班余料怎么處理那

meizi老師 解答

2021-08-05 18:11

 你好余料你們自己  做一個單據(jù)   做下一個班次的領用單就行了。  

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相關問題討論
同學,你好,可以用現(xiàn)金沖掉。 借:庫存現(xiàn)金50 貸:應收賬款50
2022-04-06 18:14:53
借:其他應收款20000 貸:銀行存款20000 借:銀行存款18000 貸:應收賬款 18000 相當于償還了18000的欠款,實際現(xiàn)在還欠你們20000
2020-01-19 21:54:21
您好 借:庫存現(xiàn)金 680 營業(yè)外支出1 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-11-02 14:41:06
你好? 你們領用和 實際用料怎么不一樣 。 你們領用單都有列清楚具體 材料明細的? ?
2021-08-05 17:53:19
你好,是房租代付嗎?轉(zhuǎn)租公司和誰簽訂合同?
2019-09-28 11:12:01
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