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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-06 11:24

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 11:29

沒有用過這個科目也是要從轉(zhuǎn)出未交增值稅過的是嗎?

郭老師 解答

2021-08-06 11:34

考,哪個科目沒有用過。

郭老師 解答

2021-08-06 11:34

你好,哪個科目沒有用過?

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 11:35

轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2021-08-06 11:39

那你平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做?

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 11:42

平時不需要交增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,那老師需不需要交增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2021-08-06 11:45

那你現(xiàn)在自己增加上一個科目就行,完整的分錄就是上面的。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 13:00

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-06 13:03

不用客氣哦
工作愉快

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 13:49

老師還想問一下,進項稅分的很細有13、9、6的是要在是要在進賬稅額下面加一個進項稅額嗎

郭老師 解答

2021-08-06 13:50

你好,可以的,可以在三級科目備注一下。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 13:50

這樣加可以嗎

郭老師 解答

2021-08-06 13:51

你好,這個是四級科目嗎?可以的。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 13:53

是的,那這個余額不用清零是嗎

郭老師 解答

2021-08-06 13:53

清不清零都可以自己決定。

復(fù)雜的鉛筆 追問

2021-08-06 13:54

好的,謝謝老師的幫助

郭老師 解答

2021-08-06 13:59

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅,為負數(shù)時表示應(yīng)計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發(fā)生的銷項稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進項稅額需要根據(jù)收入和成本來計量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
你好,是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
按下面這個做結(jié)轉(zhuǎn)做賬,
2019-10-25 13:57:08
月未結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳納,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
建議學習一下真賬實操課程
2017-03-06 16:29:25
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