
老師,你好。我們要做食堂的賬目處理。關(guān)于原材料,我們是先購入,再領(lǐng)用,最后支付。在5月,6月,這兩個月的領(lǐng)用做少了,其余購入和支付都沒問題。我想問,現(xiàn)在7月,我發(fā)現(xiàn)這兩個月少領(lǐng)用了,我怎么做賬務處理呢?我現(xiàn)在是更正之前5.6月的憑證呢,還是直接在7月,補領(lǐng)用5.6月的原材料呢
答: 直接在7月,補領(lǐng)用5.6月的原材料
老師就是我想問一下采購 入庫原材料時單價,后面有變動我之前的入庫單我已經(jīng)生成憑證了,到下個月初才說單價上調(diào),我這邊要怎么做賬務處理呢
答: 因為還未結(jié)賬可以直接做到上月的賬務處理嗎?老師可以說具體一點嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原材料專票已經(jīng)抵扣,又退回對方,已經(jīng)開了紅字,怎么做賬務處理具體的憑證怎么做呢
答: 材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,然后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,也這么簡單嗎?


學堂用戶_ph789129 追問
2021-08-06 14:18
樸老師 解答
2021-08-06 14:25