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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-08-07 10:28

借:管理費用,應繳稅費—應繳增值稅-進項稅,貸:其他應付款

月半彎 追問

2021-08-07 10:32

老師  主要是這個分錄后面附啥原始憑證?因為記賬聯(lián)發(fā)票和單據(jù)他都貼在下個月報銷的單子后面了

辜老師 解答

2021-08-07 10:32

這個可以附上記賬聯(lián)發(fā)票和單據(jù)啊,付款只要附上銀行 回單

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相關(guān)問題討論
借:管理費用,應繳稅費—應繳增值稅-進項稅,貸:其他應付款
2021-08-07 10:28:29
未認證抵扣的原來紅字沖銷 已經(jīng)認證的類似以下 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應付賬款 負數(shù) ????? 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2022-09-27 10:47:48
借:原材料 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應付賬款
2018-10-30 10:30:59
您好 請問您已認證未抵扣的發(fā)票 進項稅額計入的應交稅費——待認證進項稅額還是應交稅費——應交增值稅——進項稅額
2019-03-13 09:33:12
您好 您購買材料已認證未抵扣的發(fā)票請問分錄怎么寫的
2019-03-13 09:02:06
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