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送心意

bullet 老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA

2021-08-07 16:30

同學(xué)你好,問下貸方的2000,是怎么發(fā)生的,可以說下嗎,

小碎步 追問

2021-08-07 19:22

老師,科目余額表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本金額是正確的但報(bào)表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本少了2380該怎么處理?直接調(diào)表嗎?

bullet 老師 解答

2021-08-07 19:31

同學(xué)你好,先查下這個(gè)差值是怎么產(chǎn)生的,再做調(diào)整。

小碎步 追問

2021-08-07 20:37

是在做調(diào)整時(shí)自己做錯(cuò)了本來是借醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-二級  2380   貸醫(yī)療業(yè)務(wù)成本-二級   2380本來該是借方一正一負(fù)就沖了但我做到了一個(gè)貸方然后在做報(bào)表是填利潤表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本時(shí)我還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益看科目余額表里醫(yī)療業(yè)務(wù)成本貸方有2380就用借方金額把減掉這2380了所以就差這2380了。該怎么處理呢?

小碎步 追問

2021-08-07 20:38

科目余額表里面的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)損益后金額是正確的但我的報(bào)表卻少了這2380

bullet 老師 解答

2021-08-07 20:50

同學(xué)你好,這個(gè)是那個(gè)期間的結(jié)轉(zhuǎn),反結(jié)帳回去,把它改過來,不就正確了嗎

小碎步 追問

2021-08-07 20:55

主要是報(bào)表怎么改呀

小碎步 追問

2021-08-07 20:55

報(bào)表醫(yī)療業(yè)務(wù)成本那里少了2380

bullet 老師 解答

2021-08-07 20:56

同學(xué)你好,把憑證修改下,你做報(bào)表之前,不是先做憑證嗎,把憑證修改了。反結(jié)賬回去,

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同學(xué)你好,問下貸方的2000,是怎么發(fā)生的,可以說下嗎,
2021-08-07 16:30:52
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
根據(jù)科目余額表的期末貸方金額,編制利潤表的收入類的本年度累計(jì)金額 ;根據(jù)科目余額表的期末借方金額,編制利潤表的費(fèi)用類的本年度累計(jì)金額。
2020-02-29 06:58:29
您好,利潤表相關(guān)科目是損益目,月末無余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到末分配利潤,在資產(chǎn)利潤表體
2019-10-27 20:44:53
去年同期的金額,科目余額表也可以的,成本費(fèi)用看借方本期發(fā)生額,收入看貸方發(fā)生額
2018-09-21 11:56:03
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