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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-10-20 14:31

老師,那分錄怎么做

樓下小寶 追問

2015-10-20 14:38

老師,我還想問下為什么是下月初是借:預(yù)付賬款

曉海老師 解答

2015-10-20 14:24

你好!按規(guī)定應(yīng)該如果發(fā)票跨月的話當(dāng)月先暫估入庫,下月初沖回等發(fā)票來了后在做入庫。

曉海老師 解答

2015-10-20 14:36

你好!先暫估入庫借:原材料 (暫估) 貸:銀行存款     下月初 借:預(yù)付賬款  貸:原材料 (暫估)

曉海老師 解答

2015-10-20 14:43

銀行你是實(shí)際支出的如果沖回銀行對(duì)不上賬

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相關(guān)問題討論
你好!按規(guī)定應(yīng)該如果發(fā)票跨月的話當(dāng)月先暫估入庫,下月初沖回等發(fā)票來了后在做入庫。
2015-10-20 14:24:10
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-03-08 10:04:44
你好,貸方是應(yīng)付賬款——暫估
2018-06-12 08:27:25
你好,同學(xué)。你可以在這樣做,第一個(gè)分錄掛其他應(yīng)收吧
2021-03-15 15:38:39
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
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