老師,我想問一下,我新到一個公司作內(nèi)賬,固定資產(chǎn)很多,以前的賬很亂,有些固定資產(chǎn)用了幾個月還沒有折舊,我發(fā)現(xiàn)很多固定資產(chǎn)先預(yù)付一半,再交貨,開票,過幾個月采購試用可以了才驗收付另外一半,這種情況怎么做賬,怎么才不會重復(fù)付款,因為賬目亂,現(xiàn)在還沒結(jié)四月份的賬
貪玩的季節(jié)
于2021-08-08 21:11 發(fā)布 ??1603次瀏覽
- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-08-08 21:12
您好
1:整理賬目
2:重新入賬
相關(guān)問題討論

您好
1:整理賬目
2:重新入賬
2021-08-08 21:12:39

你好!走預(yù)付賬款是不能做固定資產(chǎn)折舊。你可以先按付款額確定固定資產(chǎn)并在使用的下一個月計提折舊,等發(fā)票來了放進去憑證里就可以。但是發(fā)票最好是不要跨年度。
2015-01-27 09:28:05

您好,借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021-01-25 14:23:25

我提問:真賬實操中(金馬商貿(mào)營業(yè)期里的)
科目余額表: 資產(chǎn)負責表里:
預(yù)付賬款:-86051 預(yù)付賬款4404
應(yīng)付賬款:45900 應(yīng)付賬款:136355
固定資產(chǎn):922667.47 固定資產(chǎn):917166.29
累計折舊:5501.18
為什么這些科目的數(shù)是不一至的呢?資產(chǎn)負責表不是根據(jù)科目余額表去做的嗎?
2017-03-13 14:41:39

做累計折舊時是按固定資產(chǎn)的總金額提折舊
2018-11-08 21:04:53
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