
老師你好:這個月我做了無票收入,進(jìn)行了納稅申報,下個月再開這個月的發(fā)票,賬務(wù)處理和納稅申報表要怎么做?
答: 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 還需要再申報一次收入的
老師好,由于我在1月份開票的時候,把稅率開錯了。1月已按正常的申報表,2月實際沒有銷售,開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票。1、納稅申報表上我就把正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票填入了附表一,2、賬務(wù)處理時把錯的沖紅,然后重新分錄了,其它沒有做什么改動。請問:我的處理是否完整了,有沒有漏掉了的步驟?謝謝老師幫助。
答: 處理完整,沒有遺漏的事項。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好,按照發(fā)票上的1%的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。


鄒老師 解答
2016-12-19 17:21
鄒老師 解答
2016-12-19 18:08